
為進一步強化公司內部控制體系建設,全面提升風險管理水平,10月15日上午,公司組織召開了2025年度內部控制檢查與評價工作啟動會暨專題培訓。公司副總經理、董事會秘書楊亞子,財務總監王立雪,容誠會計師事務所相關代表出席會議。公司所屬各單位分管內控工作負責人、相關業務部門負責人,以及本部各部門(中心)負責人參加會議。
會議重點傳達了《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作(2025年5月修訂)》及國務院國資委《關于做好2025年中央企業內部控制體系建設與監督工作有關事項的通知》(國資廳監督〔2025〕24號)等核心監管要求,強調內控工作須向“穿透式監管”與“全鏈條覆蓋”方向深化轉型。在具體實施層面,會議明確本次內控檢查將聚焦資金管理、采購流程、產權交易等重點領域,推動實現從業務穿透到責任穿透的全鏈條管控,堅決筑牢不發生重大風險的底線。同時,會議提出應結合制度“廢改立”與流程優化,切實推動內控體系成為支撐公司高質量發展的“壓艙石”。
公司副總經理、董事會秘書楊亞子指出:加強內部控制是貫徹落實公司黨委決策部署、推進治理體系和治理能力現代化的重要舉措,也是防范運營風險、保障公司高質量發展的關鍵支撐,要推動內控工作從“有形覆蓋”向“有效管控”轉變。圍繞做好本次內控檢查評價工作提出四點要求:一是提高站位,深化認識,準確把握內控新形勢、新要求;二是聚焦重點,精準發力,切實提升檢查工作的針對性和實效性;三是協同聯動,壓實責任,凝聚工作合力;四是推動整改,強化運用,促進管理持續提升。
會議最后,容誠會計師事務所風險咨詢總監圍繞內部控制最新政策及實務要點開展專題培訓,重點解讀了上交所及國資委相關文件精神,為參會人員提供了前沿、實用的內控專業知識指導。
本次會議的順利召開,標志著公司2025年度內部控制檢查與評價工作全面啟動。下一步,公司將以此次檢查為契機,持續完善內控體系,強化風險防控能力,為實現“十五五”時期更高質量、更可持續發展奠定堅實基礎。